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会计师杂志经国家新闻出版总署批准于2004年1月创刊,杂志内容均为财务、会计专业领域,涵盖众多国内著名会计专家、学者、博士、记者的特约稿件。
发文量:1184被引量:2054影响因子:0.457155立即指数:0.101351被引半衰期:1.72引用半衰期:2.13期刊他引率:0.982473平均引文率:2.039696
主管单位:中文天地出版传媒股份有限公司 主办单位:江西省报刊传媒有限公司 国内刊号:36-1268/F 国际刊号:1672-6723 邮发代号:2-122 发行周期:半月刊
目录
(5)田丽丽
政府产业引导基金投资尽职调查探究 (7)刘元军
现行财务报告改进之我见 (9)潘志峰
大数据时代企业管理会计发展挑战与对策研究 (11)黄引芳
规范会计基础工作的必要性及应对措施 (12)韩晓莎
基于SWOT分析和熵值法对广美药业竞争态势的研究 (14)林丽芳;施雨希;吴凡
财务与管理
关于房地产开发企业供应链融资的实践探讨 (16)麦振发
基于大数据应用的战略预算管理案例研究 (18)钱美芳
战略导向的企业预算管理初探 (21)郑思齐
企业实施业财融合、推进精细化财务管理的思考 (23)包晓芳
企业固定资产管理存在的问题与对策 (24)王历伟;谭红霞
企业纳税信用存在的问题与提升对策 (26)董燕平
关于公益捐赠的个人所得税新政研究 (28)封室伊;唐贞
建筑施工企业业财融合探讨 (30)罗桂平
异常增值税扣税凭证涉税事项分析 (32)王思维
天然气公司融资策略探究 (33)吴红
基于哈佛分析框架的A公司财务状况研究 (35)吕宏亮
公立医院资金管理优化探究 (37)明鑫
浅析通信工程企业预算管理的应用 (38)苏芸
浅谈小微企业会计现状 (40)杨永春
新形势下煤炭企业成本控制 (41)韩敏
大数据背景下电网企业工程财务管理存在的问题与对策 (43)廖亚芳
浅析智能物料管理系统在施工企业成本管理中的运用 (44)孙忍
HRP系统在基层公立医院精细化管理中的应用 (46)徐玲
内容与审计
地方高校内部控制体系建设的思考和建议——以上海U大学实践为例 (48)赵明
国有企业合作开发项目内部控制存在的问题及对策 (51)欧金梅
事业单位基于信息系统的内部控制建设优化研究 (53)朱靖华
探析内部审计如何防范风险提升企业效益——以光伏电站行业为例
范文
企业实施业财融合、推进精细化财务管理的思考
《会计师》2020年 第7期 | 包晓芳 厦门特房国际设计股份有限公司
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论文服务:论文检测 论文选题
摘 要:近年来,企业的发展已逐渐转向为寻求新的发展动力和更加多元化的管理模式和生产模式。在这个过程中,财务管理不仅要参与实际管理和业务决策,还要提高业务水平。本文从业财融合一体化的概念入手,分析探讨了通过业财融合一体化实现财务精细化管理,提高企业财务管理水平的措施。
【分 类】 【经济】 > 经济计划与管理 > 企业经济
【关键词】 企业 业财融合 精细化 财务管理
【出 处】 《会计师》2020年 第7期 23-24页 共2页
【收 录】 中文科技期刊数据库
国有企业合作开发项目内部控制存在的问题及对策
《会计师》2020年 第7期 | 欧金梅 广州市番禺区财政局 广州市番禺区人民政府国有资产监督管理局
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论文服务:论文检测 论文选题
摘 要:企业内部控制是企业管理中不可或缺的一部分,对企业的发展发挥着重要的作用。随着国有企业稳中有进的发展,越来越多国有企业选择与民营企业合作开发房地产项目,但随之而来也产生了一系列内部控制的问题。笔者以A公司为例,列举国有企业合作开发项目内部控制存在的一些问题,研究原因并提出应对措施,为提高国有企业合作开发项目内部控制管理水平提供参考。
【分 类】 【经济】 > 经济计划与管理 > 企业经济
【关键词】 国有企业 合作开发项目 内部控制 问题及应对措施
【出 处】 《会计师》2020年 第7期 51-52页 共2页
【收 录】 中文科技期刊数据库